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【公告】首都儿科研究所附属儿童医院2021年部门预算情况说明
时间:2021-03-19



第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年首都儿科研究所附属儿童医院  预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门机构设置、职责

首都儿科研究所附属儿童医院内设临床、医技及医辅科室33个,职能部门25个。

单位职责如下:

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

7.开展对外交流和国际合作;

8.承担重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式;

10.承担国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;     

13. 承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;

14.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化;

15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

首都儿科研究所附属儿童医院单位行政编制0人,实际0人;事业编制1,041人,实际1,003人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)715人。

离退休人员370人,其中:离休0人,退休370人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2021年预算收入总计177,769.37万元。其中:

1.2021年本年收入173,602.86万元,本年收入中包括:

1)财政拨款收23,399.94万元,2020年年初预算增加2,132.38万元,增加10.02%,增加原因:部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

2)事业收入148,202.92万元,比2020年年初预算增加6,520.49万元,增加4.60%。增加原因:主要是医院开设互联网诊疗,增加医疗收入。

3)其他收入2,000.00万元,比2020年年初预算增加68.87万元,增加3.57%,增加原因:继续规范管理,提升医疗综合服务能力,科研成果转化等其他收入相应增加。

2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0万元,2020年年初预算减少1,800.00万元,减少100%,减少原因:根据医院以前年度盈余规模和使用规定,合理确定用于统筹预算支出的规模。 

3.继续使用的财政性结转资金4,166.51万元,比2020年年初预算的增加75.51万元,增长1.84%。增加原因:2020年结转的项目资金较2019年有小幅增加。

()支出情况

2021年预算支出总计177,769.37万元,本年支出中包括:

1.基本支出预算169,277.20万元,占总支出预算95.22%,比2020年初预算增加3,986.30万元,增加2.41%,主要原因是医疗收入增加导致相应成本增加。

2.项目支出预算8,492.17万元,比2020年年初预算批复增加844.44万元,增长24.26%,增长原因:一是继续使用的财政性结转资金较上年度增长,二是加大对老旧设施改造、安全隐患排除等支出。

三、主要支出情况

2021年支出预算中:基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作,包括:疫情防控、医疗人才培养、发热门诊提升改造、医用设备购置、安全隐患排除等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年首都儿科研究所附属儿童医院政府采购预算总额4,906.94万元,其中:政府采购货物预算3,420.00万元,政府采购工程预算127.60万元,政府采购服务预算1359.34万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,首都儿科研究所附属儿童医院填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,325.66万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,首都儿科研究所附属儿童医院共有车辆19台、525.74万元;单位价值50万元以上的通用设备18台(套)、1,335.94万元,单位价值100万元以上的专用设备122台(套)、31,248.94万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件:首都儿科研究所附属儿童医院2021年度单位预算报表


附件1:预算01表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年收支总表

附件2:预算02表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年收入总表

附件3:预算03表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年支出总表

附件4:预算04表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年政府采购预算明细表

附件5:预算05表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年财政拨款收支总表

附件6:预算06表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年一般公共预算支出表

附件7:预算07表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年一般公共预算基本支出表

附件:8:预算08表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年一般公共预算项目支出表

附件9:预算09表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年政府性基金预算支出表

附件10:预算10表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年国有资本经营预算支出表

附件11:预算11表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件12:预算12表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年政府购买服务预算明细表

附件13:预算13表_首都儿科研究所附属儿童医院2021年项目支出绩效目标申报表

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